Orden de Compra. Nº922-264-CM24 "Lbb-Compra de materiales de aseo para uso de funcionarios del edificio SEREMI R.M. Orden de Compra: 922-264-CM24"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Ministerial de Educación - RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 922-264-CM24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Lbb-Compra de materiales de aseo para uso de funcionarios del edificio SEREMI R.M. Orden de Compra: 922-264-CM24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración RM
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LO OVALLE 01895
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 904 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Facturación SAN MARTIN 642
Comuna Santiago
Impuesto 622769,27
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA VYB
Razón Social COMERCIALIZADORA VYB SPA
R.U.T. 76.583.494-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA VYB
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL TORK ADVANCE HOJA SIMPLE 310 M 2 ROLLOS REGIÓN RM91 (1941140) TOALLA DE PAPEL TORK ADVANCE HOJA SIMPLE 310 M 2 ROLLOS REGIÓN RM(1941140) TOALLA DE PAPEL TORK ADVANCE HOJA SIMPLE 310 M 2 ROLLOS REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; San Martín 642 $ 18.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.695.057 $ 1.695.057
0
2239-9-LR22
PAPEL HIGIÉNICO OVELLA ALTO METRAJE HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 600 M 1 PAQUETE REGIÓN RM92 (1920853) PAPEL HIGIÉNICO OVELLA ALTO METRAJE HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 600 M 1 PAQUETE REGIÓN RM(1920853) PAPEL HIGIÉNICO OVELLA ALTO METRAJE HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 600 M 1 PAQUETE REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; San Martín 642 $ 17.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.582.676 $ 1.582.676
Total Neto $ 3.277.733
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 622.769
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.900.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.