Orden de Compra. Nº922-328-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-183-COT21 COMPRA DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION PROYECTO SISTEMA ALERTA TEMPRANA SAT 2021 DEPTO. EDUCACION REQUERIMIENTO 16/5082 LICEO PUCARA DE CHENA SAN BERNARDO"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Ministerial de Educación - RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 922-328-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-183-COT21 COMPRA DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION PROYECTO SISTEMA ALERTA TEMPRANA SAT 2021 DEPTO. EDUCACION REQUERIMIENTO 16/5082 LICEO PUCARA DE CHENA SAN BERNARDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración RM
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LO OVALLE 01895
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 775 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Facturación SAN MARTIN 642
Comuna Santiago
Impuesto 239400
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DCJL INVERSIONES SPA
Razón Social DCJL INVERSIONES SPA
R.U.T. 77.156.048-2
Sucursal DCJL INVERSIONES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad50UnidadMOUSE PAD GEL MUÑECA  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash100UnidadPENDRIVE 32 GB  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000
43211708
Trackballs y mouse de computador20UnidadKIT MOUSE TECLADO INHALAMBRICO  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
Total Neto $ 1.260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.400
TOTAL OC $ 1.499.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.