Orden de Compra. Nº922-355-AG21 "PPV Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-207-COT21 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA BODEGA SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES REQUERIMIENTO 12812/20-12-2021"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Ministerial de Educación - RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 922-355-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2021
Nombre de la Orden de Compra PPV Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-207-COT21 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA BODEGA SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES REQUERIMIENTO 12812/20-12-2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración RM
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LO OVALLE 01895
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 819 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Facturación SAN MARTIN 642
Comuna Santiago
Impuesto 205447
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL 3ARIES
Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
R.U.T. 76.061.008-9
Sucursal COMERCIAL 3ARIES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111521
Sujetapapeles200UnidadAPRETADOR DOBLE CLIPS NEGRO 25 MM  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
44121706
Lápices de madera300UnidadLAPIZ GRAFITO Nº2  $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
44111521
Sujetapapeles100UnidadAPRETADOR DOBLE CLIPS 41 MM  $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
44121620
Dedo de goma100UnidadDEDO DE GOMA Nº12  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
41111604
Reglas50UnidadREGLA 30 CM  $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
44122104
Clips para papel100UnidadCLIPS DE 28 MM  $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
31201512
Cinta Transparente200UnidadCINTA ADHESIVA 30X18 MM  $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
44122011
Carpetas para archivos1000UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
44122104
Clips para papel100UnidadCLIPS 33 MM  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
44121708
Marcadores100UnidadMARCADOR PERMANENTE AZUL  $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
46111502
Minas500UnidadMINAS 0.5  $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000
44121804
Borradores20UnidadBORRADOR DE PIZARRA  $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.880 $ 9.880
44121604
Timbres y sellos50UnidadFECHADOR 6 MM  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
53141629
Porta alfileres50UnidadPORTA CLIPS METAL REJILLA  $ 603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.150 $ 30.150
44111509
Portalápiz20UnidadPORTA LAPICES REJILLA 10X9 CM  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
44122104
Clips para papel300UnidadCLIPS 80 MM  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
14111801
Tickets o rollos de tickets30UnidadROLLO TICKET TURNO BLANCO  $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.250 $ 56.250
Total Neto $ 1.081.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 205.447
TOTAL OC $ 1.286.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.