Orden de Compra. Nº922-379-CM18 "PPV COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA JORNADA EDUCACION DE ADULTOS"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Ministerial de Educación - RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 922-379-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra PPV COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA JORNADA EDUCACION DE ADULTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración RM
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Unidad de Compra San Martín N°642
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5797082 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Facturación AVENIDA LO OVALLE 01895
Comuna Santiago
Impuesto 127325
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LO OVALLE 01895
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.293.800-8
Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores258 (1006325 )MARCADOR PILOT PIZARRA DESECHABLE WBMAR-M PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1024325(1006325) MARCADOR PILOT PIZARRA DESECHABLE WBMAR-M PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.984 $ 192.984
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito1000 (1006013 )LÁPIZ GRAFITO TORRE 2HB UNIDAD 1024013(1006013) LÁPIZ GRAFITO TORRE 2HB UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso153 (1153283 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX OFFICE OFICIO ALCALINO 98% DE BLANCURA RESMA 500 HOJAS 1175907(1153283) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX OFFICE OFICIO ALCALINO 98% DE BLANCURA RESMA 500 HOJAS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.285 $ 435.285
Total Neto $ 678.269
Descuento $ 8.139
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.325
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 797.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.