Orden de Compra. Nº922070-146-SE23 "OC desde 922070-1-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 922070-146-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2023
Nombre de la Orden de Compra OC desde 922070-1-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 922070-1-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Antofagasta
Razón Social Zona de Bienestar Antofagasta
R.U.T. 65.117.365-5
Dirección de Unidad de Compra Ejército 01530 interior - Antofagasta
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 922070-1-LP23 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Antofagasta
R.U.T. 65.117.365-5
Dirección de Facturación Ejército 01530 interior - Antofagasta
Comuna Antofagasta
Impuesto 141246
Dirección de Envío de la Factura Ejército 01530 interior - Antofagasta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C&F
Razón Social CONSTRUCCION CRISTOPHER VILLALOBOS SALAZAR E.I.R.
R.U.T. 76.548.276-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C&F
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1Unidad no definidaConforme a cotización N.° 6.3 de fecha 23AGO2023 Trabajo de reparación en baño de la Sala Cuna y Jardín Infantil "Las Ardillitas" $ 743.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.400 $ 743.400
Total Neto $ 743.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.246
TOTAL OC $ 884.646


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.