Orden de Compra. Nº923000-615-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Olivar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 923000-615-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Olivar
R.U.T. 69.081.400-5
Dirección de Unidad de Compra PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Olivar
R.U.T. 69.081.400-5
Dirección de Facturación PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO
Comuna Olivar
Impuesto 555116
Dirección de Envío de la Factura PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-10-LP12
Rodillos de pintar10 (1025625 )RODILLO HELA CHIPORRO 18 CM UNIDAD 1045731(1025625) RODILLO HELA CHIPORRO 18 CM UNIDAD; Código: 011715003; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte1 (1359560 )ESMALTE SINTÉTICO VIAL PAINT ALTO TRAFICO AMARILLO TINETA UNIDAD 1386034(1359560) ESMALTE SINTÉTICO VIAL PAINT ALTO TRAFICO AMARILLO TINETA UNIDAD; Código: 011703009; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 72.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.222 $ 72.222
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua100 (1026919 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR PROFESIONAL GALON 1047111(1026919) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR PROFESIONAL GALON; Código: 011709034; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.170.700 $ 2.170.700
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua10 (1026930 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR MASTER TINETA 1047121(1026930) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR MASTER TINETA; Código: 011709001; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 66.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.670 $ 666.670
20121706
2239-10-LP12
Enchufes de pesca/ alimentación superior10 (1170932 )ENCHUFE CASTILLO ENCHUFE HEMBRA VOLANTE 2P+T 10A 1196971(1170932) ENCHUFE CASTILLO ENCHUFE HEMBRA VOLANTE 2P+T 10A; Código: 010710002; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas5 (959688 )DILUYENTE DYNAL AGUARRAS MINERAL 1 L 976688(959688) DILUYENTE DYNAL AGUARRAS MINERAL 1 L; Código: 011714011; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (1526209 )BROCHA ESTAMPA PRO 2 UNIDAD 1528088(1526209) BROCHA ESTAMPA PRO 2 UNIDAD; Código: 011716000; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.890 $ 14.890
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (1561072 )BROCHA ESTAMPA PRO 3 UNIDAD 1562955(1561072) BROCHA ESTAMPA PRO 3 UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.870 $ 20.870
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (1526246 )BROCHA HELA 1/2 X 1 UNIDAD 1528125(1526246) BROCHA HELA 1/2 X 1 UNIDAD; Código: 011716014; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
Total Neto $ 3.012.022
Descuento $ 90.361
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 555.116
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.476.777


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.