|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
923000-73-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO TALLER MECANICO DAEM OLIVAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
923000-7-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
|
|
R.U.T. |
69.081.400-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
|
|
R.U.T. |
69.081.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO |
|
Comuna |
Olivar
|
|
Impuesto |
54562,11 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Rigo |
|
Razón Social |
RIGO247 SPA
|
|
R.U.T. |
77.813.367-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Rigo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad no definida | SUMINISTRO DE SERVICIO DE TALLER MECANICO POR REPARACIÓN DE BUS ESCOLAR PTE. DXZR-78 DE DAEM COMUNA DE OLIVAR, SEGÚN DETALLE PRESUPUESTO N°102, DESDE CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DE DAEM OLIVAR. | SUMINISTRO DE SERVICIO DE TALLER MECANICO POR REPARACIÓN DE BUS ESCOLAR PTE. DXZR-78 DE DAEM COMUNA DE OLIVAR, SEGÚN DETALLE PRESUPUESTO N°102, DESDE CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DE DAEM OLIVAR. |
$ 287.169,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 287.169
|
$ 287.169
|
|
|
Total Neto
|
$ 287.169
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 54.562
|
|
$ 341.731
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.