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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
924-11675-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-09-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra desde 924-11338-L108 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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924-11338-L108 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Seremi Salud R.M. |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bulnes 177 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Bulnes N°177 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
69179 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bulnes N°177 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FUNDACION CIVITAS |
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Razón Social |
FUND CIVITAS
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R.U.T. |
70.056.100-3 |
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Sucursal |
FUNDACION CIVITAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111603
| Salas de reuniones o banquetes | 1 | Unidad | ARRIENDO DE AUDITORIO PARA 40 PERSONAS ENTRE LAS 9:30 Y 17:00 HRS, DEBE CONTAR CON UN SERVICIO DE CAFÉ O JUGO (AM) CON GALLETITAS O QUEQUES, SERVICIO DE ALMUERZO Y SERVICIO DE CAFE O JUGO (PM) CON GALLETITAS O QUEQUE. | |
$ 364.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 364.100
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$ 364.100
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Total Neto
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$ 364.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.179
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$ 433.279
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.