Orden de Compra. Nº924-11854-SE08 "Orden de Compra desde 924-11453-L108"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 924-11854-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-10-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 924-11453-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 924-11453-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi Salud R.M.
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Catedral N°1401
Comuna Santiago
Impuesto 124488
Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1401
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soviquim Ltda.
Razón Social SOVIQUIM LTDA
R.U.T. 78.116.970-6
Sucursal Soviquim Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103209
Botellas de limpieza de laboratorio30Caja Placas petri esteriles desechables , 100x20mm caja por 500 unidades o equivalente $ 21.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.200 $ 655.200
Total Neto $ 655.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.488
TOTAL OC $ 779.688


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.