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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
924-119-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Mantención Cortinas Metálicas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
Catedral 1401, Santiago, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
199079,91 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1401, Santiago, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAQTEC |
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Razón Social |
INGENIERIA DE PROYECTOS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION LIMITADA
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R.U.T. |
76.132.446-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAQTEC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 9 | Unidad | Servicio de Mantenimiento de 9 cortinas metálicas electrónicas.
Asegurar el adecuado funcionamiento de cortinas metálicas y realizar el mantenimiento de estas en las dependencias institucionales de COMPIN R.M. (Huérfanos N°699, Santiago).
| Inspección de motores eléctricos instalados.
· Inspección de ejes y soportes montados.
· Inspección de banderolas.
· Hacer ajustes finales de carrera.
· Inspección de paño de cortinas metálicas
instaladas.
· Alineación de láminas.
· Ajuste de union |
$ 116.421,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.047.789
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$ 1.047.789
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Total Neto
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$ 1.047.789
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 199.080
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$ 1.246.869
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.