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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
924-142-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-02-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 924-101-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Orden de compras 30 días, cotizar lo solicitado el trabajo se requiere con urgencia, 48 horas una vez adjudicado por el portal. |
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Proveniente de Licitación
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924-101-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Seremi Salud R.M. |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bulnes 177 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Bulnes N°177 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
94810 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bulnes N°177 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMI
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R.U.T. |
79.769.800-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111513
| Soportes para diarios o calendarios | 25000 | Unidad | Soportes para diarios o calendarios | Registro diario, tamaño carta , duplicado en papel autocopiativo, logotipo 4/0 color |
$ 20,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 499.000
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Total Neto
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$ 499.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.810
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$ 593.810
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.