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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
924-143-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de implementos de terreno |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
Catedral 1401, Santiago, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
79040 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1401, Santiago, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NATIVA |
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Razón Social |
NATIVA LIMITADA
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R.U.T. |
78.006.754-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NATIVA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
| Mochilas | 16 | Unidad | 16 UNIDADES DE LINTERNA LED METALICA 3.000 LUM Linterna LED táctica de mano, de metal resistente, Foco LED ultra brillante.
Con batería recargable y accesorios | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.000
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$ 160.000
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39111609
| Linternas de queroseno, propano o butano | 16 | Unidad | 16 UNIDADES DE MOCHILA TREKKING 25 LITROS NEGRA Mochila deportiva de 25 litros de capacidad. Bolsillo interior para
pertenencias personales. Compartimientos exteriores. 100% impermeable. Tiras cruzadas exteriores | |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 256.000
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$ 256.000
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Total Neto
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$ 416.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.040
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$ 495.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.