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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
924-1613-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 924-821-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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924-821-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Seremi Salud R.M. |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bulnes 177 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
Catedral N°1401 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
95000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral N°1401 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-12-2009 |
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Proveedor |
VDB IMPRESORES |
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Razón Social |
PATRICIA ALEJANDRA BARRERA URRA
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R.U.T. |
11.870.641-2 |
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Sucursal |
VDB IMPRESORES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44112002
| Calendarios | 2000 | Unidad | calendarios de pared de 37cm de ancho x 49 cm de alto , en parte superior se agreda un aimagen con un mensaje. Papel couché 200mg. o cartulina duplex 200 mg., parte inferior se ubicarán los números del calendario. Con diseños. | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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Total Neto
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$ 500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.000
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$ 595.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.