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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
924-1678-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 924-875-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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924-875-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Seremi Salud R.M. |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bulnes 177 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
Catedral N°1401 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
371925 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral N°1401 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
APROSER LIMITADA |
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Razón Social |
MANTENCION Y REMODELACIONES APROSER LIMITADA
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R.U.T. |
76.015.698-1 |
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Sucursal |
APROSER LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131701
| Pavimentación de carreteras o caminos | 1 | Unidad | PUDAHUEL "EMO" 27 METROS CUADRADOS.
AV. LA PAZ "EMF" 6 METROS CUADRADOS.
PARQUE O´HIGGINS "EMN" 130 METROS CUADRADOS
QUILICURA 5 METROS CUADRADOS. | |
$ 1.957.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.957.500
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$ 1.957.500
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Total Neto
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$ 1.957.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 371.925
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$ 2.329.425
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.