Orden de Compra. Nº924-190-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 924-74-L109"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 924-190-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 924-74-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 924-74-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi Salud R.M.
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Av. Bulnes N°177
Comuna Santiago
Impuesto 124537,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes N°177
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Petalos de Angel
Razón Social AILEEN JACQUELINE FUENTES MICHAELSEN
R.U.T. 7.579.764-8
Sucursal Petalos de Angel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161801
Helechos260UnidadPlantas Ornamentales  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.460 $ 655.460
Total Neto $ 655.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.537
TOTAL OC $ 779.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.