Orden de Compra. Nº924-226-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 924-151-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 924-226-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 924-151-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Cotizar lo solicitado orden de compras a 30 días
Proveniente de Licitación 924-151-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi Salud R.M.
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Av. Bulnes N°177
Comuna -1
Impuesto 1995
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes N°177
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41105302
ALCOHOL GEL, BOTELLA DOSIFICADORA DE 340 CC, DIFEM PHARMA.10UnidadALCOHOL GEL, BOTELLA DOSIFICADORA DE 340 CC, DIFEM PHARMA.Alcohol gel $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 10.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.995
TOTAL OC $ 12.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.