|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
924-25-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-02-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de guardias y recepcionistas, febrero y marzo 2018 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
924-2-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Facturación |
Moneda N°1025, 6° piso. |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
6059456,06 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Moneda N°1025, 6° piso. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FRANCISCO GUILLERMO |
|
Razón Social |
FRANCISCO MERCADO GAITAN
|
|
R.U.T. |
10.292.801-6 |
|
Sucursal |
FRANCISCO GUILLERMO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101501
| Servicios de vigilancia | 2 | Mes | Servicio de guardias y recepcionistas para las dependencias de la Seremi de Salud R.M., por un periodo de 2 meses, desde 1 de febrero de 2018. | valor neto por 2 meses |
$ 15.945.937,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.891.874
|
$ 31.891.874
|
|
|
Total Neto
|
$ 31.891.874
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.059.456
|
|
$ 37.951.330
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.