Orden de Compra. Nº
924-358-SE24
"
Insumo de Bodega
"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
924-358-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Insumo de Bodega
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
924-23-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Seremi Salud R.M.
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
Av. Bulnes N°177
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 702 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Facturación
Padre Miguel de Olivares 1229, Santiago centro
Comuna
Santiago
Impuesto
449673
Dirección de Envío de la Factura
Padre Miguel de Olivares 1229, Santiago centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL FORBES
Razón Social
COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA
R.U.T.
76.774.294-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL FORBES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
320
Bolsa
Elásticos de billetes ( 500 gr)
ELASTICO BLANCO PARA BILLETES 500GRS
$ 2.845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 910.400
$ 910.400
12161902
Detergentes surfactantes
40
Bolsa
Bolsas de omo en polvo 400 gr.
OMO MATIC EN POLVO 400GRS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.680
$ 43.680
53131606
Desodorantes
480
Unidad
Desodorante ambiental Spray en diferente aromas.
DESODORANTE AMBIENTAL WINNEX AROMAS DIFERENTES
$ 1.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 491.520
$ 491.520
47131603
Esponjas
800
Unidad
Esponjas con fibra verde para lavar
ESPONJA ABRASIVA MULTIUSO
$ 79,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.200
$ 63.200
47131806
Barniz o ceras de muebles
100
Unidad
Lustra muebles 250cc
LUSTRA MUEBLES CREMA VIRGINIA 250CC
$ 1.141,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.100
$ 114.100
47131502
Paños de limpieza
600
Unidad
Paño de género Naranja para limpieza 40x40
PAÑO DE GENERO PARA LIMPIEZA 40X40CM
$ 247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.200
$ 148.200
14111509
Artículos de papelería
360
Unidad
plumón marcador para pizarra color azul.
MARCADOR DE PIZARRA COLOR AZUL PUNTA REDONDA FULTONS
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.840
$ 114.840
14111509
Artículos de papelería
240
Unidad
Lápiz portaminas 0,9 mm
PORTAMINAS ISOFIT 5000 0,9
$ 957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 229.680
$ 229.680
14111509
Artículos de papelería
200
Unidad
Sacapuntas metálicos.
SACAPUNTA METALICO SIMPLE TORRE
$ 164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.800
$ 32.800
14111509
Artículos de papelería
240
Unidad
Saca corchetes tipo paleta.
SACACORCHETE PALANCA FULTONS
$ 332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.680
$ 79.680
14111509
Artículos de papelería
360
Unidad
Cuchillos cartoneros grandes.
CUCHILLO CARTONERO GRANDE FULTONS
$ 385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.600
$ 138.600
Total Neto
$ 2.366.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 449.673
TOTAL OC
$ 2.816.373
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.