Orden de Compra. Nº924-358-SE24 "Insumo de Bodega"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 924-358-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumo de Bodega
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 924-23-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi Salud R.M.
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes N°177
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 702 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Padre Miguel de Olivares 1229, Santiago centro
Comuna Santiago
Impuesto 449673
Dirección de Envío de la Factura Padre Miguel de Olivares 1229, Santiago centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FORBES
Razón Social COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA
R.U.T. 76.774.294-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FORBES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería320BolsaElásticos de billetes ( 500 gr)ELASTICO BLANCO PARA BILLETES 500GRS $ 2.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.400 $ 910.400
12161902
Detergentes surfactantes40BolsaBolsas de omo en polvo 400 gr.OMO MATIC EN POLVO 400GRS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.680
53131606
Desodorantes480UnidadDesodorante ambiental Spray en diferente aromas.DESODORANTE AMBIENTAL WINNEX AROMAS DIFERENTES $ 1.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.520 $ 491.520
47131603
Esponjas800UnidadEsponjas con fibra verde para lavarESPONJA ABRASIVA MULTIUSO $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.200 $ 63.200
47131806
Barniz o ceras de muebles100UnidadLustra muebles 250ccLUSTRA MUEBLES CREMA VIRGINIA 250CC $ 1.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.100 $ 114.100
47131502
Paños de limpieza600UnidadPaño de género Naranja para limpieza 40x40PAÑO DE GENERO PARA LIMPIEZA 40X40CM $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.200 $ 148.200
14111509
Artículos de papelería360Unidadplumón marcador para pizarra color azul.MARCADOR DE PIZARRA COLOR AZUL PUNTA REDONDA FULTONS $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.840 $ 114.840
14111509
Artículos de papelería240UnidadLápiz portaminas 0,9 mmPORTAMINAS ISOFIT 5000 0,9 $ 957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.680 $ 229.680
14111509
Artículos de papelería200UnidadSacapuntas metálicos.SACAPUNTA METALICO SIMPLE TORRE $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800
14111509
Artículos de papelería240UnidadSaca corchetes tipo paleta.SACACORCHETE PALANCA FULTONS $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.680 $ 79.680
14111509
Artículos de papelería360UnidadCuchillos cartoneros grandes.CUCHILLO CARTONERO GRANDE FULTONS $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.600
Total Neto $ 2.366.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 449.673
TOTAL OC $ 2.816.373


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.