Orden de Compra. Nº924-363-SE23 "Artículos de ferretería para Servicios Generales"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 924-363-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Artículos de ferretería para Servicios Generales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 924-34-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi Salud R.M.
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes N°177
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 886 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Padre Miguel de Olivares, 1229
Comuna Santiago
Impuesto 129048
Dirección de Envío de la Factura Padre Miguel de Olivares, 1229
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CDEI E.I.R.L
Razón Social CONSTRUCCION E INGENIERIA DANIEL ESTEBAN PACHECO B
R.U.T. 76.076.282-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CDEI E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes500UnidadTubos led de 120 cm., T8, 18W, luz fríaadjunto oferta por la totalidad de los productos solicitados en esta licitación conforme a las bases de esta $ 1.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.000 $ 589.000
40141726
Tomas de agua50UnidadFlexibles, , HI HI, 40 cm., aguaadjunto oferta por la totalidad de los productos solicitados en esta licitación conforme a las bases de esta $ 1.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.200 $ 58.200
39121308
Cajas de toma de corriente20Unidadinterruptores armados simple, 912, 10 A., café,adjunto oferta por la totalidad de los productos solicitados en esta licitación conforme a las bases de esta $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 679.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.048
TOTAL OC $ 808.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.