|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
924-472-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-08-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Sticker adhesivo para pisos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Facturación |
Av. Bulnes N°177 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
30780 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bulnes N°177 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FullService S.A |
|
Razón Social |
IMPRESION MECANIZACION Y DISTRIBUCION S A
|
|
R.U.T. |
78.411.460-0 |
|
Sucursal |
FullService S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111507 2239-2-LP15
| Papel para fotocopiadora o impresora | 200 | | (1223804 )PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 | (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(900)
|
$ 900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 180.000
|
$ 180.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 180.000
|
|
Descuento
|
$ 18.000
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.780
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 192.780
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.