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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
924-50-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 924-2-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
Padre Miguel de Olivares 1229, Santiago centro |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
14695564,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Padre Miguel de Olivares 1229, Santiago centro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VIPDOMME |
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Razón Social |
VIP DOMME SPA
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R.U.T. |
77.716.115-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VIPDOMME |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad no definida | Servicio de guardias y recepcionistas para las distintas dependencias de la Seremi de Salud R.M., por un periodo de 1 mes a contar del 01 de enero de 2025. | Servicio de guardias y recepcionistas para las distintas dependencias de la Seremi de Salud R.M., por un periodo de 1 mes a contar del 01 de enero de 2025. |
$ 77.345.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.345.076
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$ 77.345.076
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Total Neto
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$ 77.345.076
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.695.564
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$ 92.040.640
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.