Orden de Compra. Nº924-57-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 924-34-L112"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 924-57-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 924-34-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas no se coordino con el diseño
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 924-34-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi Salud R.M.
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Moneda N°1025, 6° piso.
Comuna Santiago Centro
Impuesto 125400
Dirección de Envío de la Factura Moneda N°1025, 6° piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresos Jemba S.A.
Razón Social IMPRESOS JEMBA S A
R.U.T. 96.896.650-2
Sucursal Impresos Jemba S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones1UnidadDISEÑO E IMPRESION DE 30.000 DIPTICOS SE ADJUNTAN TRF.  $ 660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
Total Neto $ 660.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.400
TOTAL OC $ 785.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.