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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
924-582-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-08-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 924-206-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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924-206-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
Moneda N°1025, 6° piso. |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
146832 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda N°1025, 6° piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Da Fiore Ltda |
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Razón Social |
WLADIMIR CAROL MARCIAL ARAYA Y CIA LTDA
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R.U.T. |
76.904.160-5 |
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Sucursal |
Da Fiore Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 16 | Unidad | 16 Servicios de atencion a participantes para 15 personas entre los mese de Agosto y Diciembre 2014 . Según archivo adjunto. | Servicio de coffe breack, según archivo adjunto |
$ 48.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 772.800
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$ 772.800
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Total Neto
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$ 772.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 146.832
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$ 919.632
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.