|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
924-669-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-07-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo Salón Jornada Epidemiología |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Facturar a Seremi de Salud Región Metropolitana, Rut 61.601.000-K, Av. Bulnes 177 Stgo. Centro. Pertenece a ID 924-338-CO07. |
|
Proveniente de Licitación
|
924-338-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Seremi Salud R.M. |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bulnes 177 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Facturación |
Av. Bulnes N°177 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
171292,98 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bulnes N°177 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
|
|
R.U.T. |
81.698.900-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111604
| Salones | 1 | Unidad | Salones | Arriendo de Salón por Media Jornada para 350 personas con Amplificación, Proyector Multimedia, Notebook y Telón según términos de Referencia |
$ 539.292,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 539.292
|
$ 539.292
|
90111604
| Salones | 350 | Unidad | Salones | Servicio de Coffe Break según términos de referencia |
$ 1.035,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 362.250
|
$ 362.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 901.542
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 171.293
|
|
$ 1.072.835
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.