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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
924-754-CM22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 924-754-CM22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Seremi Salud R.M. |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Moneda N°1025, 6° piso. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Bulnes N°177 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
933660 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bulnes N°177 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Papeles Industriales SPA |
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Razón Social |
Distribuidora Papeles Industriales SPA
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R.U.T. |
93.558.000-5 |
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Sucursal |
Distribuidora Papeles Industriales SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-17-LR20
| PAPEL IMPRESIÓN OFICIO XEROX UNIDAD MACROZONA METROPOLITANA | 1200 | | (1848918) PAPEL IMPRESIÓN OFICIO XEROX UNIDAD MACROZONA METROPOLITANA | (1848918) PAPEL IMPRESIÓN OFICIO XEROX UNIDAD MACROZONA METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; PADRE MIGUEL DE OLIVARES 1229, PISO -1 SON ASCENSOR |
$ 4.095,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.914.000
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$ 4.914.000
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Total Neto
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$ 4.914.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 933.660
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 5.847.660
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.