Orden de Compra. Nº924-758-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 924-314-L109"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 924-758-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 924-314-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 924-314-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi Salud R.M.
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Av. Bulnes N°177
Comuna Santiago
Impuesto 357200
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes N°177
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aconcagua S.A
Razón Social EDITORES E IMPRESORES ACONCAGUA SA
R.U.T. 76.753.950-9
Sucursal Aconcagua S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111506
Taco calendario250UnidadCuadernos de 21,5 x 33 cma, según caracteristicas adjuntas en archivo adjunto   $ 7.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880.000 $ 1.880.000
Total Neto $ 1.880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 357.200
TOTAL OC $ 2.237.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.