|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
926-1-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-01-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición De Cuatro Lamparas Para Video Wall-TIC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT |
|
Razón Social |
DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.959.700-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Moneda 975 cuarto piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.959.700-1 |
|
Dirección de Facturación |
Moneda 975 cuarto piso |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
524400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Moneda 975 cuarto piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SAHID Technology |
|
Razón Social |
EDGARD SAHID VALDES TECNOLOGY EIRL
|
|
R.U.T. |
76.340.773-k |
|
Sucursal |
SAHID Technology |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
45111602
| Lámparas de proyección | 1 | Unidad no definida | LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y PAGOS RESPECTIVOS, SE REALIZARÁN EN CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA
RES. EX. 1238_2016.
CONTACTO: DANIEL SECO 24283800 | Adquisición De Cuatro Lamparas Para Video Wall |
$ 2.760.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.760.000
|
$ 2.760.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.760.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 524.400
|
|
$ 3.284.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.