Orden de Compra. Nº926-110-OC07 "Switch"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 926-110-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Switch
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de equipos switch para comunicación de red debido a ampliación.
Proveniente de Licitación 926-27-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT
Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
R.U.T. 61.959.700-1
Dirección de Unidad de Compra NUEVA YORK 9 PISO 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
R.U.T. 61.959.700-1
Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso
Comuna -1
Impuesto 161287,2
Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EDAPI S A
R.U.T. 85.541.900-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222610
Switch 3Com 4250T2UnidadSwitch 3Com 4250TSe anexa TDR del producto solicitado. $ 424.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 848.880 $ 848.880
Total Neto $ 848.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.287
TOTAL OC $ 1.010.167


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.