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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
926-142-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Manten.Instalación y retiro de gráficas 926-5-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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926-5-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT |
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Razón Social |
DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.959.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
agustinas 1382, Piso 3 , Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.959.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas 1382 piso 3 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
15966386,546 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1382 piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERCOM |
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Razón Social |
SERCOM SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENCION SPA
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R.U.T. |
76.774.900-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERCOM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81102202
| Transporte urbano | 1 | Global | La ejecución y pago se realizarán conforme a lo indicado en Resolución que aprueba contrato y sus modificaciones. | Mantención, instalación y retiro de gráficas del sistema de información al usuario en puntos de parada del sistema de transporte público metropolitano. |
$ 84.033.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.033.613
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$ 84.033.613
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Total Neto
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$ 84.033.613
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.966.387
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$ 100.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.