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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
926-176-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 926-16-LP09 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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926-16-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT |
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Razón Social |
DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.959.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Moneda 975 cuarto piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.959.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Moneda 975 cuarto piso |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
28870190,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda 975 cuarto piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGELOG S.A. |
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Razón Social |
INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.
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R.U.T. |
96.619.100-7 |
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Sucursal |
INGELOG S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81102202
| Transporte urbano | 1 | Global | CONTRATACIÓN DE ASESORÍA DE APOYO EN EL LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ANALISIS DE INFORMACIÓN RELATIVA AL ESTADO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN DE VÍAS DE UNIDADES DE NEGOCIO TRONCALES. | |
$ 151.948.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.948.370
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$ 151.948.370
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Total Neto
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$ 151.948.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.870.190
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$ 180.818.560
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.