|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
926-194-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE TÓNER CYAN PARA DIFERENTES IMPRESORAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT |
|
Razón Social |
DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.959.700-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Moneda 975 cuarto piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.959.700-1 |
|
Dirección de Facturación |
Agustinas 1382, Santiago Centro |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
161880 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1382, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DGA INSUMOS |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO
|
|
R.U.T. |
77.185.217-3 |
|
Sucursal |
DGA INSUMOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 3 | Unidad | TONER HP - CF 361A CYAN 508A (ORIGINALES) | |
$ 160.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 480.000
|
$ 480.000
|
44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER HP - CE 401A CYAN 507A | |
$ 186.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 372.000
|
$ 372.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 852.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 161.880
|
|
$ 1.013.880
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.