Orden de Compra. Nº926-23-CM17 "Campaña Comunicacional "Asesoría sobre Medios Digitales para campaña Predictor en Canales de Facebook""
Recuerde que el responsable del pago es DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 926-23-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2017
Nombre de la Orden de Compra Campaña Comunicacional "Asesoría sobre Medios Digitales para campaña Predictor en Canales de Facebook"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT
Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
R.U.T. 61.959.700-1
Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
R.U.T. 61.959.700-1
Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1813781,23
Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGENCIA BOLICHE
Razón Social BTL GROUP PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.699.530-6
Sucursal AGENCIA BOLICHE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141600
2239-6-LP14
CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO 1 (960854) CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO 977899(960854) CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(95) ;SERVICIO POR $ 10.000(4) ;SERVICIO POR $ 1000(6) ;SERVICIO POR $ 100(2) ;SERVICIO POR $ 10(1) ;AJUSTE DE SENC $ 9.546.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.546.217 $ 9.546.217
Total Neto $ 9.546.217
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.813.781
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 11.359.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.