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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
926-298-CM11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Impresión y Reproducción de volantes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT |
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Razón Social |
DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.959.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Moneda 975 cuarto piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.959.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Moneda 975 cuarto piso |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
250800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda 975 cuarto piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALVIMPRESS IMPRESORES LTDA.. - Casa Matriz |
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Razón Social |
ALVIMPRESS IMPRESORES LIMITADA
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R.U.T. |
79.594.790-6 |
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Sucursal |
ALVIMPRESS IMPRESORES LTDA.. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101520
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 1 | | (347013) VOLANTE - PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 130gr MEDIA CARTA 14 x 21 cm 347013 | (347013) VOLANTE - PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 130gr MEDIA CARTA 14 x 21 cm; Código: ;Región : RM
;SERVICIO POR $ 10,000(2)
;SERVICIO POR $ 100,000(13)
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$ 1.320.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.320.000
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$ 1.320.000
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Total Neto
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$ 1.320.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 250.800
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.570.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.