Orden de Compra. Nº926-358-CM13 "IINSUMOS ASEO -GAP"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 926-358-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2013
Nombre de la Orden de Compra IINSUMOS ASEO -GAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT
Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
R.U.T. 61.959.700-1
Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
R.U.T. 61.959.700-1
Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 165679,6086
Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP07
Toallas de papel30 (27263) TOALLA DE PAPEL CLINIC DOBLE HOJA BLANCA 18 UNIDADES 29300(27263) TOALLA DE PAPEL CLINIC DOBLE HOJA BLANCA 18 UNIDADES; Código: 12570;Región : RM $ 16.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.710 $ 493.710
14111704
2239-7-LP07
Papel higiénico30 (49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS 51586(49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS ; Código: 83727;Región : RM $ 11.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.080 $ 349.080
47131810
2239-7-LP07
Productos para lavar platos48 (70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 84752;Región : RM $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.016 $ 38.016
Total Neto $ 880.806
Descuento $ 8.808
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.680
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.037.678


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.