Orden de Compra. Nº926-786-SE25 "Serv. Impresión Material Gráfico ID926-17-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 926-786-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Serv. Impresión Material Gráfico ID926-17-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 926-17-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT
Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
R.U.T. 61.959.700-1
Dirección de Unidad de Compra agustinas 1382, Piso 3 , Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 557
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
R.U.T. 61.959.700-1
Dirección de Facturación Agustinas 1382 piso 3
Comuna Santiago
Impuesto 1307575,63
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Simple Comunicación
Razón Social SOCIEDAD DE COMUNICACION SIMPLE SPA
R.U.T. 76.981.620-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Simple Comunicación
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria1GlobalLa ejecución y pago se realizará conforme a lo indicado en Resolución exenta N°523_2024Servicio impresión material gráfico informativo. $ 6.881.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.881.977 $ 6.881.977
Total Neto $ 6.881.977
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.307.576
TOTAL OC $ 8.189.553


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.