|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
926-83-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
25-03-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Zonas Pagas Agrupación C (15 al 25-02-2011) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT |
|
Razón Social |
DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.959.700-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Moneda 975 cuarto piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.959.700-1 |
|
Dirección de Facturación |
Moneda 975 cuarto piso |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
5375326,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Moneda 975 cuarto piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Soc. F.Junge Ingenieros Consultores S.A. |
|
Razón Social |
SOC F JUNGE INGENIEROS CONSULTORES S A
|
|
R.U.T. |
96.672.380-7 |
|
Sucursal |
Soc. F.Junge Ingenieros Consultores S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111604
| Personal técnico temporal | 1 | Global | | |
$ 28.291.190,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.291.190
|
$ 28.291.190
|
|
|
Total Neto
|
$ 28.291.190
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.375.326
|
|
$ 33.666.516
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.