|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
926853-189-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-08-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
reparaciones en VF Dartnell 831, Victoria |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
926853-9-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Zona de Bienestar Valdivia |
|
Razón Social |
Zona de Bienestar Valdivia
|
|
R.U.T. |
65.120.506-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Santiago Bueras 1747 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Zona de Bienestar Valdivia
|
|
R.U.T. |
65.120.506-9 |
|
Dirección de Facturación |
Santiago Bueras 1747 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
140220 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santiago Bueras 1747 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-08-2018 |
|
|
|
Proveedor |
LEIC |
|
Razón Social |
LUIS EDGARDO ITURRA CABEZAS
|
|
R.U.T. |
14.280.558-8 |
|
Sucursal |
LEIC |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30102012
| Lámina de cinc | 41 | Metro Cuadrado | suministro e instalación de zinc acanalado onda toledana de 0,5 mm espesor con papel fieltro asfáltico
item 11 cubierta de techo | |
$ 18.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 738.000
|
$ 738.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 738.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 140.220
|
|
$ 878.220
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.