Orden de Compra. Nº
926853-197-SE18
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Materiales de ferreteria, ZBV
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Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Valdivia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
926853-197-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de ferreteria, ZBV
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
926853-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Zona de Bienestar Valdivia
Razón Social
Zona de Bienestar Valdivia
R.U.T.
65.120.506-9
Dirección de Unidad de Compra
Santiago Bueras 1747
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Zona de Bienestar Valdivia
R.U.T.
65.120.506-9
Dirección de Facturación
Santiago Bueras 1747
Comuna
Valdivia
Impuesto
22288,9
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Bueras 1747
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA SUR
Razón Social
ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T.
81.609.600-6
Sucursal
FERRETERIA SUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Galón
Barniz marino
$ 13.362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.724
$ 26.723
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad
Esmalte al agua base
$ 16.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.169
$ 50.168
31211904
Brochas
2
Unidad
Rodillo pintar lizcal chiporro natural 7"
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.218
$ 6.218
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
Esmalte al agua sipa blanco
$ 15.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.882
$ 15.882
31201602
Pastas
1
Unidad
Pasta muro tajamar exterior A-1
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
30161508
Rodillo de papel pintado
1
Unidad
Espátula york 14 cm
$ 1.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.992
$ 1.992
31191501
Papeles de lija
6
Unidad
Lija madera kraft esmeril gr-80
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 654
$ 654
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
3
Unidad
Brocha hela 1/2" * 3"
$ 2.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.890
$ 7.891
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Unidad
Huincha engomada 48 mm * 40 metros
$ 1.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.740
$ 2.740
Total Neto
$ 117.310
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.289
TOTAL OC
$ 139.599
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.