Orden de Compra. Nº926853-197-SE18 "Materiales de ferreteria, ZBV"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 926853-197-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria, ZBV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 926853-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Valdivia
Razón Social Zona de Bienestar Valdivia
R.U.T. 65.120.506-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Valdivia
R.U.T. 65.120.506-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747
Comuna Valdivia
Impuesto 22288,9
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SUR
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal FERRETERIA SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz2GalónBarniz marino   $ 13.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.724 $ 26.723
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadEsmalte al agua base   $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.169 $ 50.168
31211904
Brochas2UnidadRodillo pintar lizcal chiporro natural 7"  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadEsmalte al agua sipa blanco  $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882
31201602
Pastas1UnidadPasta muro tajamar exterior A-1  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
30161508
Rodillo de papel pintado1UnidadEspátula york 14 cm  $ 1.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992
31191501
Papeles de lija6UnidadLija madera kraft esmeril gr-80  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654 $ 654
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica3UnidadBrocha hela 1/2" * 3"  $ 2.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.890 $ 7.891
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadHuincha engomada 48 mm * 40 metros  $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740 $ 2.740
Total Neto $ 117.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.289
TOTAL OC $ 139.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.