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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
926853-2-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Obras menores VF Pto Varas, Vcan Osorno 01 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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926853-3-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Zona de Bienestar Valdivia |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Valdivia
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R.U.T. |
65.120.506-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santiago Bueras 1747 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Valdivia
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R.U.T. |
65.120.506-9 |
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Dirección de Facturación |
Santiago Bueras 1747 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
103550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santiago Bueras 1747 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-02-2024 |
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Proveedor |
LEIC |
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Razón Social |
LUIS EDGARDO ITURRA CABEZAS
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R.U.T. |
14.280.558-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LEIC |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 4,5 | Metro Cuadrado | Desarme de estructuras de muros, piso. | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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31211502
| Pinturas de base acuosa | 10 | Metro Cuadrado | Esmalte al agua marca Sherwin Williams o su equivalente. | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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30103606
| Armazones de madera | 10 | Metro Lineal | Provisión e instalación de tapacan de 1x6" de pino IPV. | |
$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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Total Neto
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$ 545.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.550
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$ 648.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.