Orden de Compra. Nº926853-36-SE20 "Materiales de ferretería, VF Lonquimay"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 926853-36-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería, VF Lonquimay
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 926853-15-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Valdivia
Razón Social Zona de Bienestar Valdivia
R.U.T. 65.120.506-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Valdivia
R.U.T. 65.120.506-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747
Comuna Valdivia
Impuesto 221389,9
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30152003
Murallas de fibrocemento3UnidadPlancha fibrocemento 4 mm 1.20*2.40 mts  $ 5.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.650 $ 16.650
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRodillo chiporro natural 18 cm  $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.960 $ 30.960
31211904
Brochas16UnidadBrocha hela 5/8*4"  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200
13111308
Espuma del poliestireno16UnidadEspuma transparente 300 ml  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
86131502
Pintura48UnidadPintura techo verde marca tricolor x galon  $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.400 $ 950.400
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ16UnidadSilicona transparente 300 ml  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 1.165.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.390
TOTAL OC $ 1.386.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.