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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
926853-49-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de aseo ZBV |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Zona de Bienestar Valdivia |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Valdivia
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R.U.T. |
65.120.506-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santiago Bueras 1747 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Valdivia
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R.U.T. |
65.120.506-9 |
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Dirección de Facturación |
Santiago Bueras 1747 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
20516,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santiago Bueras 1747 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-08-2022 |
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Proveedor |
Comercial Centella |
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Razón Social |
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA
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R.U.T. |
76.132.256-7 |
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Sucursal |
Comercial Centella |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131603
| Esponjas | 10 | Pack | TOALLA ESPONJA X 3 UNID. | |
$ 1.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.900
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$ 16.900
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47121701
| Bolsas de basura | 10 | Pack | BOLSA DE BASURA DE 70X90X10 | |
$ 768,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.680
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$ 7.680
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47131815
| Limpiador de desagüe | 20 | Unidad | GEL LIMPIADOR ANTISARRO WC DE 500 ML | |
$ 1.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.800
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$ 31.800
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47131816
| Desodorantes | 20 | Unidad | AROMATIZANTE CONO DE 170 GRS | |
$ 1.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.800
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$ 23.800
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52151644
| Rociadores de gatillo o pulverización de uso domés | 20 | Unidad | ANTIGRASA GATILLO DE 500 ML | |
$ 1.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.800
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$ 27.800
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Total Neto
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$ 107.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.516
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$ 128.496
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.