Orden de Compra. Nº926853-55-SE22 "Materiales de ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 926853-55-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 926853-15-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Valdivia
Razón Social Zona de Bienestar Valdivia
R.U.T. 65.120.506-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Valdivia
R.U.T. 65.120.506-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747
Comuna Valdivia
Impuesto 435733,08
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA
R.U.T. 78.823.470-8
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111004
Resina de acrilonitrilo butadieno estireno48UnidadSELLADOR FISURA Y GRIETAS  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.864 $ 342.864
31211505
Pinturas aceitosas5UnidadTINETA OLEO BLANCO  $ 214.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072.500 $ 1.072.500
31211604
Diluyentes para pinturas32UnidadGALÓN AGUARRÁS 5L  $ 16.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.352 $ 524.352
31211904
Brochas48UnidadBROCHA 3"  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
31211904
Brochas32UnidadRODILLO CHIPORRO 50MM X 12CM  $ 4.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.720 $ 158.720
31191501
Papeles de lija160UnidadLIJA MADERA GRANO 80  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040
47131605
Cepillos de limpieza16UnidadESCOBILLA ACERO  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.056 $ 47.056
Total Neto $ 2.293.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 435.733
TOTAL OC $ 2.729.065


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.