Orden de Compra. Nº926853-83-AG21 "Elementos de aseo ZBV"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 926853-83-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2021
Nombre de la Orden de Compra Elementos de aseo ZBV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Valdivia
Razón Social Zona de Bienestar Valdivia
R.U.T. 65.120.506-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Valdivia
R.U.T. 65.120.506-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747
Comuna Valdivia
Impuesto 31655,9
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Centella
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA
R.U.T. 76.132.256-7
Sucursal Comercial Centella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel2CajaTOALLA INTERFOLIADA DE 18 HS X 250 MTS  $ 23.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.780 $ 47.780
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadLIMPIAPISO DE 1800 ML  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIADOR GEL INODORO WC DESINCRUSTANTE  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
53131606
Desodorantes20UnidadDESINFECTANTE AEROSOL DE 360 CC  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO AMARILLO  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
47131603
Esponjas10PackESPONJA ABRASIVA X 4 UNID  $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA DE 80 X 110  $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA DE 70 X 90  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBOLSA DE BASURA DE 50 X 55  $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
Total Neto $ 166.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.656
TOTAL OC $ 198.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.