Orden de Compra. Nº
926853-83-AG21
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Elementos de aseo ZBV
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Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Valdivia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
926853-83-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-09-2021
Nombre de la Orden de Compra
Elementos de aseo ZBV
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Zona de Bienestar Valdivia
Razón Social
Zona de Bienestar Valdivia
R.U.T.
65.120.506-9
Dirección de Unidad de Compra
Santiago Bueras 1747
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Zona de Bienestar Valdivia
R.U.T.
65.120.506-9
Dirección de Facturación
Santiago Bueras 1747
Comuna
Valdivia
Impuesto
31655,9
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Bueras 1747
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-09-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Centella
Razón Social
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA
R.U.T.
76.132.256-7
Sucursal
Comercial Centella
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
2
Caja
TOALLA INTERFOLIADA DE 18 HS X 250 MTS
$ 23.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.780
$ 47.780
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad
LIMPIAPISO DE 1800 ML
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.800
$ 27.800
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
LIMPIADOR GEL INODORO WC DESINCRUSTANTE
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.900
$ 16.900
53131606
Desodorantes
20
Unidad
DESINFECTANTE AEROSOL DE 360 CC
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑO AMARILLO
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.100
$ 4.100
47131603
Esponjas
10
Pack
ESPONJA ABRASIVA X 4 UNID
$ 610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.100
$ 6.100
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSA DE BASURA DE 80 X 110
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.100
$ 12.100
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSA DE BASURA DE 70 X 90
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
47121701
Bolsas de basura
5
Paquete
BOLSA DE BASURA DE 50 X 55
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
Total Neto
$ 166.610
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.656
TOTAL OC
$ 198.266
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.