Orden de Compra. Nº926853-87-SE25 "Reparaciones Sta María 720 VF Valdivia "
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 926853-87-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Sta María 720 VF Valdivia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 926853-3-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Valdivia
Razón Social Zona de Bienestar Valdivia
R.U.T. 65.120.506-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Valdivia
R.U.T. 65.120.506-9
Dirección de Facturación Av. Santiago Bueras N°1747
Comuna Valdivia
Impuesto 281390
Dirección de Envío de la Factura Av. Santiago Bueras N°1747
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEIC
Razón Social LUIS EDGARDO ITURRA CABEZAS
R.U.T. 14.280.558-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LEIC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181505
Taza de WC3UnidadRetiro e instalación de artefactos sanitarios (WC, tina, lavamanos grifería). Baño. Item 12.1  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
72101607
Instalación o reparación de paredes10Metro CuadradoDesarme de estructuras de muros, piso. Baño. Item 1.3  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30152003
Murallas de fibrocemento7Metro CuadradoPlancha de fibrocemento marca volcan o su equivalente. Baño. Item 5.19  $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000
31211505
Pinturas aceitosas18Metro CuadradoOleo brillante marca sherwin o su equivalente. Baño. Item 8.1  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
11121610
Maderas duras7Metro CuadradoEstructura de madera en pino insigne de 2*2". Baño. Item 4.8  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
31231302
Tubería de cobre25Metro LinealModificación en red de agua fría, caliente. Baño. Item 17.11  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
31231313
Tubería de plástico1Metro LinealCubrejunta de PVC. Baño. Item 10.23  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
11121610
Maderas duras2Metro LinealProvisión e instalación de guardapolvos borde rebajado de 70 mm de ancho. Baño. Item 10.16  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
11121610
Maderas duras14Metro LinealProvisión e instalación de cuarto rodon de 20*20 mm. Baño. Item 10.18  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
15121516
Sellador de fugas10Metro LinealSello con sellador acrilico de colores marca sika flex o su equivalente. Baño. Item 15.9  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 1.481.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 281.390
TOTAL OC $ 1.762.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.