|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
928-142-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 928-119-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.107.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
1060941 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PROPESCA S A |
|
Razón Social |
PROPESCA S A
|
|
R.U.T. |
94.757.000-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PROPESCA S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
21102002
| Máquinas seleccionadoras de semillas, grano o leguminosas secas | 1 | Unidad | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA JACOBSEN DEL PARQUE ESTADIO NACIONAL POR UN PERIODO 2025 | |
$ 5.583.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.583.900
|
$ 5.583.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.583.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.060.941
|
|
$ 6.644.841
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.