Orden de Compra. Nº928-196-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 928-7-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 928-196-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 928-7-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 247 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa
Comuna 13
Impuesto 8852602,74
Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KINSA SPORT CHILE
Razón Social COMERCIALIZADORA CAYTA SPA
R.U.T. 77.293.865-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KINSA SPORT CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
94121505
Canchas cubiertas o al aire libre1Unidad no definidaTD. SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE CANCHAS DE TENIS DEL CENTRO DE TENIS Y DEPORTES DE RAQUETAS DEL PARQUE ESTADIO NACIONAL (3 MESES)  $ 46.592.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.592.646 $ 46.592.646
Total Neto $ 46.592.646
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.852.603
TOTAL OC $ 55.445.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.