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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
928-204-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TD SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION CENTRO ACUAT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
62372925,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSORCIO MOLLER DVC SPA |
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Razón Social |
CONSORCIO MOLLER DVC SPA
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R.U.T. |
77.681.151-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSORCIO MOLLER DVC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222607
| Piscina de natación | 1 | Unidad no definida | RES. EXE. N° 03392 DE 22.11.2023 TD SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION CENTRO ACUATICO DEL ESTADIO NACIONAL, DURANTE JJPP STGO 2023 | RES. EXE. N° 03392 DE 22.11.2023 TD SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION CENTRO ACUATICO DEL ESTADIO NACIONAL, DURANTE JJPP STGO 2023 |
$ 328.278.557,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 328.278.557
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$ 328.278.557
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Total Neto
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$ 328.278.557
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.372.926
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$ 390.651.483
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.