Orden de Compra. Nº928-204-SE23 "TD SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION CENTRO ACUAT"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 928-204-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2023
Nombre de la Orden de Compra TD SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION CENTRO ACUAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 285 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 62372925,83
Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSORCIO MOLLER DVC SPA
Razón Social CONSORCIO MOLLER DVC SPA
R.U.T. 77.681.151-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSORCIO MOLLER DVC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222607
Piscina de natación1Unidad no definidaRES. EXE. N° 03392 DE 22.11.2023 TD SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION CENTRO ACUATICO DEL ESTADIO NACIONAL, DURANTE JJPP STGO 2023RES. EXE. N° 03392 DE 22.11.2023 TD SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION CENTRO ACUATICO DEL ESTADIO NACIONAL, DURANTE JJPP STGO 2023 $ 328.278.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.278.557 $ 328.278.557
Total Neto $ 328.278.557
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.372.926
TOTAL OC $ 390.651.483


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.