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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
928-350-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS ESTADIO NACIONAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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928-45-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
764280,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-10-2013 |
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Proveedor |
CVC Comao |
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Razón Social |
CONSORCIO CVC-COMAO INGENIERIAS LIMITADA
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R.U.T. |
76.087.604-6 |
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Sucursal |
CVC Comao |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | | SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 8 DE AGOSTO 2013 |
$ 4.022.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.022.529
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$ 4.022.529
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Total Neto
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$ 4.022.529
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 764.281
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$ 4.786.810
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.