Orden de Compra. Nº929-135-SE11 "LIC. DRM 2011 ARTICULOS PUBLICITARIOS PROG. PARQUES PÚBLICOS"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 929-135-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2011
Nombre de la Orden de Compra LIC. DRM 2011 ARTICULOS PUBLICITARIOS PROG. PARQUES PÚBLICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 929-31-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956
Comuna Providencia
Impuesto 296400
Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-07-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CD articulos publicitarios
Razón Social CLAUDIA LEONOR DEL CARMEN RIOS GONZALEZ
R.U.T. 11.845.474-k
Sucursal CD articulos publicitarios
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24122002
Botellas de plástico500Unidad500 CARAMAYOLAS, CAPACIDAD 500cc., PVC. CON LOGO, DE ACUERDO A MUESTRA RECEPCIONADA.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices500Unidad500 LAPICES PUBLICITARIOS, CON LOGO, DE ACUERDO A MUESTRA RECEPCIONADA.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
49221510
Gorras deportivas500Unidad500 JOCKEY MICROFIBRA, CON LOGO, DE ACUERDO A MUESTRA RECEPCIONADA.  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.000 $ 645.000
80141605
Regalos publicitarios500Unidad500 LLAVEROS METÁLICOS, CON LOGO, DE ACUERDO A MUESTRA RECEPCIONADA.  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
49181508
Paletas de ping-pong20Pack20 SET DE PALETAS DE PLAYA,CON LOGO, DE ACUERDO A MUESTRA RECEPCIONADA.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 1.560.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 296.400
TOTAL OC $ 1.856.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.