|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
929-251-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-07-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Implementos Deportivos Programa CER |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
929-45-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.107.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Fidel Oteiza 1956 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
110124 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Fidel Oteiza 1956 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-07-2012 |
|
|
|
Proveedor |
Sercofar |
|
Razón Social |
SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SA
|
|
R.U.T. |
76.630.750-7 |
|
Sucursal |
Sercofar |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12352209
| Aminoácidos o sus derivados | 20 | Unidad | Creatina 1 kilogramo. Ver detalle del requerimiento en archivo adjunto. | |
$ 17.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 350.000
|
$ 350.000
|
51191905
| Suplementos vitamínicos | 20 | Unidad | Glutamina 200 capsulas. Ver detalle del requerimiento en archivo adjunto. | |
$ 11.480,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 229.600
|
$ 229.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 579.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 110.124
|
|
$ 689.724
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.